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Informes de la oficina de control interno

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Informe de Seguimiento a controles asociados a riesgos de seguridad digital - Segundo cuatrimestre de 2024

Fecha de públicación: Octubre 22 2024
Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información
Clasificasificación otros informes:
Informes de ley y/o seguimiento
Clasificación informes de ley y/o seguimiento:
Informes evaluación de riesgos y controles de seguridad digital

Informe de Seguimiento a controles asociados a riesgos de seguridad digital - Segundo cuatrimestre de 2024

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Informe de seguimiento al plan de mejoramiento interno con corte a septiembre 30 de 2024.

Fecha de públicación: Octubre 07 2024
Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Planes de mejoramientoPlanes de mejoramiento internos

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento interno con corte a septiembre 30 de 2024.

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Matriz de seguimiento al plan de mejoramiento interno con corte a septiembre 30 de 2024.

Fecha de públicación: Octubre 07 2024
Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Planes de mejoramientoPlanes de mejoramiento internos

Matriz de seguimiento al plan de mejoramiento interno con corte a septiembre 30 de 2024.

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Informe de seguimiento al plan de mejoramiento interno con corte a septiembre 30 de 2024.

Fecha de públicación: Octubre 07 2024
Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Planes de mejoramientoPlanes de mejoramiento internos

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento interno con corte a septiembre 30 de 2024.

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Formulación Plan de Mejoramiento para la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización No. 172 - PAD 2024

Fecha de públicación: Octubre 07 2024
Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Planes de mejoramientoPlanes de mejoramiento externos

Formulación Plan de Mejoramiento para la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización No. 172 - PAD 2024

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Certificado Formulación Plan Mejoramiento Controlaría de Bogotá, Auditoría Actuación Especial de Fiscalización No. 172 - PAD 2024

Fecha de públicación: Octubre 07 2024
Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Planes de mejoramientoPlanes de mejoramiento externos

Certificado Formulación Plan Mejoramiento Controlaría de Bogotá, Auditoría Actuación Especial de Fiscalización No. 172 - PAD 2024

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Matriz de seguimiento al plan de mejoramiento interno con corte a septiembre 30 de 2024.

Fecha de públicación: Octubre 07 2024
Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Planes de mejoramientoPlanes de mejoramiento internos

Matriz de seguimiento al plan de mejoramiento interno con corte a septiembre 30 de 2024.

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Formulación Plan de Mejoramiento para la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización No. 172 - PAD 2024

Fecha de públicación: Octubre 07 2024
Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Planes de mejoramientoPlanes de mejoramiento externos

Formulación Plan de Mejoramiento para la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización No. 172 - PAD 2024

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Certificado Formulación Plan Mejoramiento Controlaría de Bogotá, Auditoría Actuación Especial de Fiscalización No. 172 - PAD 2024

Fecha de públicación: Octubre 07 2024
Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Planes de mejoramientoPlanes de mejoramiento externos

Certificado Formulación Plan Mejoramiento Controlaría de Bogotá, Auditoría Actuación Especial de Fiscalización No. 172 - PAD 2024

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Informe final auditoría interna a los procesos de gestión de emergencias y gestión tecnológica de seguridad y emergencias.

Fecha de públicación: Octubre 03 2024
Fecha del documento:
Clasificación informes de control interno:
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información
Clasificasificación otros informes:
Auditorias internas de gestión

Informe final auditoría interna a los procesos de gestión de emergencias y gestión tecnológica de seguridad y emergencias.

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